Реклама | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования в области юриспруденции «Санкт-Петербургский Институт Адвокатуры» | ИНН 7840290058 | ОГРН 1117800004079 | erid: 2Ranyn2pCsV
Дата проведения: 30 сентября – 14 октября 2026 г.
Время проведения: 15.00–16.30 (мск)
Место проведения: платформа Zoom
Спикер:
- Марина Жирова – адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» (г. Самара), аттестованный налоговый консультант и практикующий налоговый юрист с опытом работы более 16 лет, к.ю.н., доцент. В составе АБ отмечена в правовом рейтинге «Право.Ru-300». На постоянной основе выступает спикером на конференциях и семинарах по налогам в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и других городах. Управляющая Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Самарского отделения «Опоры России». Автор экспертных публикаций для профессиональных СМИ.
О мероприятии
Налоговым юристам может казаться, что ФНС стала непобедимой: ей видно все – от движений по счетам до связей между контрагентами. Старые методы защиты налогоплательщика перестают работать.
Как подготовиться к новым вызовам? В законе написано одно, на практике происходит другое, а между ними –огромная «серая зона», где и решается исход проверки. Часто нет внятной инструкции, что делать на каждом этапе налоговой проверки. У нас она есть.
Приглашаем на курс успешного налогового адвоката Марины Жировой, который подготовит вас к сопровождению налоговой проверки и поможет выстроить работу системно.
Что вы получите:
-
понимание логики ФНС при выборе кандидатов на проверку и варианты действий, если ваш клиент в зоне внимания;
-
алгоритмы действий на каждой стадии – от получения вызова на комиссию до обжалования решения;
-
подходы к работе с требованиями, допросами и выемками – с разбором конкретных ситуаций;
-
чек-листы по ошибкам налоговиков, которые можно использовать для оспаривания результатов проверки.
Курс для вас, если:
-
вы ведете налоговые споры и ищете способы усилить позицию в непростых делах;
-
вы руководитель практики и формируете команду под растущий запрос;
-
вы юрист in-house;
-
вы только начинаете практиковать в налоговом праве и вам нужна понятная опора.
Программа курса:
30 сентября 2026 г.
Основные тренды налогового контроля. Усиление роли предпроверочной стадии.
-
Налоговые тенденции 2026 г.
-
Что знает ФНС о налогоплательщике.
-
ФРПВ – черный список для бизнеса? Как понять, что ваша организация включена в него и как этого избежать.
-
Как определить, что компания является кандидатом в план выездных проверок.
-
Предпроверочный анализ: в законе нет, а в реальности есть. Что и как анализирует ФНС. Что делать, чтобы минимизировать риск назначения проверки или уменьшить потенциальный периметр налоговых претензий.
-
«Налоговые комиссии»: виды комиссий; кто и в каких случаях может получить вызов на комиссию.
-
Что делать после получения «приглашения» от ФНС на заседание комиссии.
-
Анализ последствий для налогоплательщика в случае непроизведения уточнения налоговых обязательств по «сомнительным контрагентам».
-
Как сдать уточненную налоговую декларацию, чтобы избежать штрафа и доначислений.
5 октября 2026 г.
Выездные и камеральные проверки: отличия, порядок назначения и проведения.
-
Что нужно знать об отличиях камеральных и выездных налоговых проверок.
-
Алгоритм базовых действий налогоплательщика в начале проверки.
-
Стратегия и тактика при проведении проверки: что нужно учесть в налоговом поведении налогоплательщика, работа со своими контрагентами, работниками, контроль за «встречками».
-
Процессуальные сроки и документы. Просчеты и ошибки налоговиков при оформлении процедуры налоговых проверок: как оценивать существенность нарушений и что использовать как основание для отмены итогов проверки.
7 октября 2026 г.
Практикум по работе с требованиями ИФНС о предоставлении документов и пояснений. Осмотр и выемка.
-
Алгоритм работы по требованиям (уведомлениям) ИФНС о предоставлении документов и пояснений.
-
Анализ требований (уведомлений) налогового органа, что вправе запросить ИФНС, а что нет.
-
Подготовка ответов на требования, определение объема представляемых документов.
-
Ответственность при непредставлении документов.
-
Case-study: разбор практических кейсов ответов на требования ИФНС. Как правильно ответить.
-
Осмотр: особенности проведения, участия, оформления, оспаривания.
-
Инвентаризация.
-
Выемка документов: места проведения выемки, объекты выемки, организации, подпадающие под выемку.
-
Подготовка к выемке, алгоритмы поведения при проведении выемки, где хранить документы, выемка с участием правоохранительных органов, процессуальные нарушения и оспаривание выемки.
12 октября 2026 г.
Допросы свидетелей, привлечение экспертов и специалистов.
-
Кого заинтересован допросить налоговый орган и как определить, о чем будут вопросы.
-
Особенности сопровождения свидетеля на допрос.
-
Как и для чего использовать адвокатский опрос и опрос нотариусом: особенности проведения.
-
Возможность использования объяснений, протоколов допросов, полученных в рамках оперативно-разыскных мероприятий и уголовных дел.
-
Особенности привлечения экспертов и специалистов налоговыми органами.
-
Как, когда и для чего привлечь экспертов и специалистов налогоплательщику: характеристика и требования, вопросы, которые нужно ставить перед экспертами/специалистами, требования к заключению.
14 октября 2026 г.
Досудебный налоговый спор.
-
Вручение акта налоговой проверки, требования к акту.
-
Ознакомление с материалами налоговой проверки, истребование документов, являющихся приложением к акту проверки.
-
Как писать возражения на акт налогового контроля. Поведение на возражениях.
-
Дополнительные мероприятия налогового контроля.
-
Обжалование решений налогового органа.
-
Обеспечительные меры. Смягчающие обстоятельства и сроки давности привлечения к налоговой ответственности.
Стоимость курса:
-
при оплате не позднее 22 сентября 2026 г. включительно – 18 900 рублей;
-
при оплате с 23 сентября 2026 г. – 20 900 рублей.
Часы повышения профессионального уровня: 10 академических часов
Регистрация и оплата доступны на сайте Института Адвокатуры по ссылке.

